Faktúra č. 0681/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0681/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 22.10.2014
  • Celková hodnota: 70,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 266/2014
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
266/2014 Objednávame si u Vás umývadlo - 1ks, pisoárovi ventil - 1ks, napúšťací ventil - 2ks, hadička k ventilu - 2ks, spolu do 70,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 06.10.2014 07.10.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť