Faktúra č. 0678/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0678/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 37,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2019 Objednávame si u Vás 78 m striebornej stuhy, šírka 5 cm v predpokladanej cene 37,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Renáta Babjaková 46238956 37,00 € 05.12.2019 06.12.2019 Objednávka
Tlačiť