Faktúra č. 0678/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0678/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Dobropis za potraviny k faktúre 76000438 - KČ
  • Dátum doručenia: 28.11.2017
  • Celková hodnota: -3,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2017
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2017 Objednávame si u Vás polohrubú múku 10 kg, máslo 5 ks, lekvár 2 ks, Hubert nealko 10 ks, Hubert nealko biele 10 ks, Baldovská voda 6 ks v predpokladanej cene s DPH 100,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 24.11.2017 25.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť