Faktúra č. 0677/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0677/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota: 213,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene s DPH 30,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 30,00 € 01.07.2019 02.07.2019 Objednávka
Tlačiť