Faktúra č. 0675/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0675/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 20.11.2013
  • Celková hodnota: 545,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/2013
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2013 Objednávame si u Vás maliarske potreby, potrebné na vymaľovanie izieb na ŠI do 400,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 15.10.2013 16.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť