Faktúra č. 0664/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0664/15
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie potreby
  • Dátum doručenia: 21.10.2015
  • Celková hodnota: 332,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 82/2013
  • Identifikácia objednávky: 146/2015
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
146/2015 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do cca 300,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 13.10.2015 14.10.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť