Faktúra č. 0662/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0662/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - KČ
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2018 Objednávame si u Vás materiál v predpokladanej cene 69,90 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Tímea Marcinčáková Hobby Kreatívka 47939648 69,90 € 23.11.2018 24.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť