Faktúra č. 0662/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0662/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2013
  • Celková hodnota: 9,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 170/2013
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
170/2013 Objednávame si u Vás materiál na stavebné úpravy do 20,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Harvan - Staviva obchodný sklad Humenné 34295895 0,00 € 12.11.2013 13.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť