Faktúra č. 0660/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0660/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál - Finančné libresso
  • Dátum doručenia: 22.11.2017
  • Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2017
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2017 Objednávame si u Vás všeobecný materiál (kancelársky papier , tonery, fólie na laminovanie, CD, pamäťová karta) v predpokladanej cene s DPH 199,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 24.10.2017 26.10.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť