Faktúra č. 0647/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0647/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 356,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 063/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/2025 Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 356,51 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 356,51 € 01.09.2025 19.09.2025 Objednávka
Tlačiť