Faktúra č. 0645/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0645/13
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.11.2013
  • Celková hodnota: 21,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/2013
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/2013 Objednávame si u Vás kancelárske potreby na obdobie 11/2013 do 50,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 28.10.2013 29.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť