Faktúra č. 0643/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0643/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 27.10.2022
  • Celková hodnota: 510,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť