Faktúra č. 0643/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0643/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier - KČ
  • Dátum doručenia: 14.11.2017
  • Celková hodnota: 165,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2017
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2017 Objednávame si u Vás kancelársky papier v predpokladanej cene s DPH 165,82 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť