Faktúra č. 0642/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0642/13
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 07.11.2013
  • Celková hodnota: 23,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/2013
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/2013 Objednávame si u Vás 7 ks hrablí do 38,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 21.10.2013 22.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť