Faktúra č. 0641/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0641/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 74,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2018 Objednávame si u Vás 6 ks tonerov MLT-D116L v predpokladanej cene s DPH a dopravou 75,06 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. 36594466 75,06 € 26.11.2018 28.11.2018 Objednávka
Tlačiť