Faktúra č. 0640/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0640/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Kaviarenské a barové potreby
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 148,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/2018 Objednávame si u Vás kaviarenské a barové potreby (aj s dopravou) v predpokladanej cene s DPH 148,11 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Partymaker s.r.o. 45646996 148,11 € 26.11.2018 28.11.2018 Objednávka
Tlačiť