Faktúra č. 0636/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0636/13
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravné
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 14,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 147/2013
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
147/2013 Objednávame si u Vás protipožiarné mriežky v základnej výbave o rozmere 200x220 mm v počte 2 ks do 280,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 IMOS-Systemair, s.r.o. 00683868 0,00 € 10.10.2013 10.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť