Faktúra č. 0635/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0635/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 14.10.2015
  • Celková hodnota: 100,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 151/2015
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151/2015 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál do 100,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 HAGARD: HAL, spol. s r. o. 34144650 0,00 € 13.10.2015 14.10.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť