Faktúra č. 0633/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0633/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 7,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 152/2013
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
152/2013 Objednávame si u Vás 15 ks krytiek na PC stoly do 20,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ján Vajs - DREVONAX 30627141 0,00 € 14.10.2013 15.10.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť