Faktúra č. 0632/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0632/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Jednorazové obaly na nápoje
  • Dátum doručenia: 22.09.2023
  • Celková hodnota: 3,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 123/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
123/2023 Objednávame si u Vás jednorazové papierové obaly na nápoje v predpokladanej hodnote 4,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 4,00 € 22.09.2023 26.09.2023 Objednávka
Tlačiť