Faktúra č. 0623/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0623/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - KČ
  • Dátum doručenia: 08.11.2017
  • Celková hodnota: 118,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2017
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/2017 Objednávame si u Vás futbalovú loptu na asfalt 2 ks, stolnotenisovú sieť 1 ks, stolnotenisové rakety 4 ks v predpokladanej cene s DPH 118,26 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 DIAMIR SPORT s.r.o. 36013200 0,00 € 02.11.2017 04.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť