Faktúra č. 0621/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0621/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Dekoračný materiál - KČ
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 105,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 99/2017
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
99/2017 Objednávame si u Vás dekoračný materiál v predpokladanej cene s DPH 105,86 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Tímea Marcinčáková Hobby Kreatívka 47939648 0,00 € 02.11.2017 04.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť