Faktúra č. 0620/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0620/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tričká s potlačou - KČ šport.-šipk.
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2017
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2017 Objednávame si u Vás tričká pre šípkarov 12 ks (Dievčatá - M 3 ks, L 1 ks, Chlapci - L 3ks, XL 3ks, XXXL 2 ks) v predpokladanej cene s DPH 99,60 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ROYAL MEDIA SK, s.r.o. 48005126 0,00 € 02.11.2017 04.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť