Faktúra č. 0616/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0616/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 49,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 50,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 50,00 € 20.11.2018 21.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť