Faktúra č. 0613/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0613/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygien. prostriedky 11/2018
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 133,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 78/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
78/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienické potreby v predpokladanej cene 140,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 140,00 € 26.10.2018 27.10.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť