Faktúra č. 0610/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0610/14
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2014
  • Celková hodnota: 74,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2014
  • Identifikácia objednávky: 262/2014
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
262/2014 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie 10/2014 do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 23.09.2014 24.09.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť