Faktúra č. 0609/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0609/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 154,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 82/2013
  • Identifikácia objednávky: 258/2014
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
258/2014 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na obdobie 10/2014 do 160,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 23.09.2014 24.09.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť