Faktúra č. 0603/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0603/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu - ŠS2
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 30,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2022 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 31,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ELMAT KP s.r.o. 46115901 31,00 € 29.09.2022 30.09.2022 Objednávka
Tlačiť