Faktúra č. 0598/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné, s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0598/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zimné pneumatiky a ich výmena
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 99,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks zimných pneumatík rozmer 185/60 R14 a výmenu letných pneumatík v predpokladanej cene 100,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ORION Humenné, s.r.o. | 36466581 | 100,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka |