Faktúra č. 0598/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0598/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zimné pneumatiky a ich výmena
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 99,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2019 Objednávame si u Vás 2 ks zimných pneumatík rozmer 185/60 R14 a výmenu letných pneumatík v predpokladanej cene 100,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ORION Humenné, s.r.o. 36466581 100,00 € 13.11.2019 14.11.2019 Objednávka
Tlačiť