Faktúra č. 0597/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0597/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Dekoračný materiál: obrusy, utierky - Zdravie na tanieri
  • Dátum doručenia: 14.10.2016
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/2016
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/2016 Objednávame si u Vás obrus teflonový 5 ks, obrus teflonový marhuľový 5 ks a utierky kuchynské 10 ks do sumy 180,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 Praktik Textil s.r.o. 44491191 0,00 € 12.10.2016 18.10.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť