Faktúra č. 0590/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0590/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
  • Dátum doručenia: 13.11.2018
  • Celková hodnota: 49,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 89/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
89/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 50,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 50,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť