Faktúra č. 0576/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0576/14
  • Popis fakturovaného plnenia: prebíjanie a prečistenie odpadového potrubia
  • Dátum doručenia: 18.09.2014
  • Celková hodnota: 344,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 249/2014
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
249/2014 Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie upchatého odpadového potrubia do 300,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 HRABČÁK - VAS s.r.o. 45720452 0,00 € 16.09.2014 17.09.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť