Faktúra č. 0565/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0565/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby 08/2023
- Dátum doručenia: 15.08.2023
- Celková hodnota: 136,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2023
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
097/2023 | Objednávame si u Vás pásku DYMO a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 136,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 136,00 € | 01.08.2023 | 16.08.2023 | Objednávka |