Faktúra č. 0565/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0565/13
  • Popis fakturovaného plnenia: monitorovanie kanalizačného potrubia
  • Dátum doručenia: 09.10.2013
  • Celková hodnota: 106,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2013
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2013 Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizačného potrubia do 200,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 0,00 € 26.09.2013 27.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť