Faktúra č. 0560/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0560/15
  • Popis fakturovaného plnenia: sifón
  • Dátum doručenia: 17.09.2015
  • Celková hodnota: 11,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/2015
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
136/2015 Objednávame si u Vás 3 ks pisoárových sifónov do 20,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 02.09.2015 03.09.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť