Faktúra č. 0556/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0556/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2016
  • Celková hodnota: 85,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2016 Objednávame si u Vás 2 ks toner CANON FX10, 2 ks toner TH2612A/CFX-10 a 1 ks toner HP2612A do sumy 85,20 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 0,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť