Faktúra č. 0552/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0552/13
  • Popis fakturovaného plnenia: prečistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 03.10.2013
  • Celková hodnota: 255,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 140/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
140/2013 Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie upchatej kanalizácie do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 0,00 € 25.09.2013 26.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť