Faktúra č. 0545/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Interiérové vybavenie školského internátu
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 12 487,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/2023 Na základe výsledku verejného obstarávania "Interiérové vybavenie pre školský internát" v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov si u Vás objednávame interiérové vybavenie vrátane dopravy, vynášky, montážneho m Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 12 487,16 € 18.04.2023 18.04.2023 Objednávka
Tlačiť