Faktúra č. 0545/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiarenske služby - tlač poštov. poukazov ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 11,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
006/2019 Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov na účet v predpokladanej cene 15,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,00 € 14.01.2019 15.01.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť