Faktúra č. 0543/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0543/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - 2ks
  • Dátum doručenia: 29.09.2016
  • Celková hodnota: 19,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2016 Objednávame si u Vás toner CE 278 A 2 ks do sumy 19,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť