Faktúra č. 0534/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0534/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota: 507,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2024 Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné a kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 508,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 508,00 € 31.07.2024 08.08.2024 Objednávka
Tlačiť