Faktúra č. 0532/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0532/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.09.2016
  • Celková hodnota: 97,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2016 Objednávame si u Vás udržbársky materiál do sumy 100,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 13.09.2016 14.09.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť