Faktúra č. 0531/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0531/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.09.2016
  • Celková hodnota: 9,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2016 Objednávame si u Vás materiál na údržbu do 20,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 06.09.2016 07.09.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť