Faktúra č. 0531/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0531/16
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.09.2016
- Celková hodnota: 9,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2016
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102/2016 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu do 20,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 06.09.2016 | 07.09.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |