Faktúra č. 0530/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0530/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby - "Fin. mešec"
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 72,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72/2018 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v rámci rozvojového projektu "FINANČNÝ MEŠEC" v predpokladanej cene 60,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 60,00 € 09.10.2018 10.10.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť