Faktúra č. 0530/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0530/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2013
  • Celková hodnota: 22,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/2013 Objednávame si u Vás 6 ks predlžovacích šnúr do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 27.09.2013 29.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť