Faktúra č. 0526/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526/15
  • Popis fakturovaného plnenia: toner náhrada
  • Dátum doručenia: 28.08.2015
  • Celková hodnota: 69,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 127/2015
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
127/2015 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie 09/2015 do 80,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 26.08.2015 27.08.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť