Faktúra č. 0520/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/14
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
  • Dátum doručenia: 25.08.2014
  • Celková hodnota: 2 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 233/2014
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233/2014 Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014, si u Vás objednávame výrub 11 ks drevín do 300,-EUR, uvedených v danom rozhodnutí, ktorého kópiu prikladáme k objednávke. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PIRIČ Ivan 30256399 0,00 € 13.08.2014 14.08.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť