Faktúra č. 0519/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/14
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
  • Dátum doručenia: 25.08.2014
  • Celková hodnota: 3 335,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 224/2014
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/2014 Na základe výsledku verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.07.2014 si u Vás objednávame práce spojené s kladením plávajúcej podlahy vrátane materiálu, ktoré je potrebné realizovať v priestoroch školského internátu v rozsahu 255 m2 v celko Hotelová akadémia Humenné 17078393 K+B ZDRUZENIE PODNIKAT. 03429087 0,00 € 18.07.2014 19.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť