Faktúra č. 0514/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0514/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vyhotovenie kontrolného rozpočtu a výkazu výmer
  • Dátum doručenia: 14.08.2015
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/2015
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/2015 Objednávame si u Vás vyhotovenie kontrolného rozpočtu a výkaz výmeru pre potreby verejného obstarávania - "Oprava asfaltu", v sume 240,-EUR vrátane DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Drahoslava Dankaninova 42099161 0,00 € 25.06.2015 29.06.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť