Faktúra č. 0513/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/15
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komínov
  • Dátum doručenia: 12.08.2015
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 122/2015
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
122/2015 Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov do 192,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Viliam Harvan RACIONAL 10681370 0,00 € 16.07.2015 17.07.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť